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索引號: GN101-01-2016-0449 公開責任部門 廣寧縣人民政府
公開日期 2016-03-02 關鍵詞
公開目錄 財政預決算 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開
內容概述

縣府辦2016年部門預算公開表

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附件2-1          
表一: 收  支  預  算  總  表
單位名稱:廣寧縣人民政府辦公室       單位:萬元
收                             入   支  出(按經濟分類)   支   出(按功能分類)
   項         目 2016年預算 項             目 2016年預算 項       目 2016年預算
一、預算撥款 608.05 一、基本支出 462.05 一、一般公共服務支出 555.72
    公共預算撥款 608.05    工資福利支出 391.31 二、國防支出  
            預算安排撥款 608.05    一般商品和服務支出 37.20 三、公共安全支出     
      非稅支出撥款 0.00    對個人和家庭的補助 33.54 四、教育支出   
    基金預算撥款 0.00 二、項目支出 146.00 五、科學技術支出    
   國有資本經營預算撥款 0.00       工資福利支出   六、文化體育與傳媒支出  
         一般商品和服務支出 146.00 七、社會保障和就業支出  
          對個人和家庭補助的支出   八、醫療衛生與計劃生育支出 18.79
          其他資本性支出   九、節能環保支出  
二、事業收入 0.00       其他   十、城鄉社區事務支出  
三、事業單位經營收入 0.00 三、事業單位經營支出   十一、農林水事務  
四、其他收入 0.00     十二、交通運輸支出  
        十三、資源勘探電力信息等事務支出  
        十四、商業服務業等事務  
        十五、金融支出  
        十六、援助其他地區支出  
        十七、國有海洋氣象等支出  
        十八、住房保障支出 33.54
    本 年 收 入 合 計 608.05   本 年 支 出 合 計 608.05 十九、糧油物資儲備支出  
五、上繳補助收入 0.00 四、對附屬單位補助 0.00 二十、債務還本支出  
六、附屬單位上繳收入 0.00 五、上繳上級支出 0.00 二十一、其他支出  
七、用事業基金彌補收支差額 0.00 六、結轉下年 0.00   本  年  支  出  合  計 608.05
八、上年結余、結存 0.00     結轉下年  
   收   入   總   計 608.05 支  出  總  計 608.05  支   出   總   計 608.05






附件2-2        
表二:2016年部門財政撥款支出預算表(基本支出)
單位名稱:廣寧縣人民政府辦公室       單位:萬元
科目名稱 合計 公共預算支出預算數 政府性基金
支出預算數
備注
合計 462.05 462.05    
一、一般公共服務支出 409.72 409.72    
    政府辦公廳(室)及相關機構事務 409.72 409.72    
       行政運行 409.72 409.72    
二、醫療衛生與計劃生育支出 18.79 18.79    
    醫療保障 18.79 18.79    
       行政單位醫療補助 18.79 18.79    
三、住房保障支出 33.54 33.54    
     住房改革支出  33.54 33.54    
        住房公積金 33.54 33.54  





附件2-3        
表三:2016年部門財政撥款支出預算表(項目支出)
單位名稱:廣寧縣人民政府辦公室       單位:萬元
科目名稱 合計 公共預算支出預算數 政府性基金
支出預算數
備注
合計 146.00 146.00    
一、一般公共服務支出 146.00 146.00    
   政府辦公廳(室)及相關機構事務 146.00 146.00    
      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 146.00 146.00    
 

 

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