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索引號: GN101-01-2015-0439 公開責任部門 廣寧縣人民政府
公開日期 2015-10-30 關鍵詞
公開目錄 財政預決算 文號
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內容概述

2014年本級部門財政決算批復表

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收入支出決算批復表

          財決批復01表
單位:廣寧縣人民政府辦公室         金額單位:萬元
收 入 支 出
項 目 行次 金額 項 目 行次 金額
欄 次   1 欄 次   2
一、財政撥款收入 1 724.60 一、一般公共服務 17 692.83
其中:政府性基金 2   二、外交 18  
二、上級補助收入 3   三、國防 19  
三、事業收入 4   四、公共安全 20  
四、經營收入 5   五、社會保障和就業支出 21 2.94
五、附屬單位上繳收入 6   六、醫療衛生與計劃生育支出 22 13.85
六、其他收入 7   七、住房保障支出 23 14.98
  8     24  
本年收入合計 9 724.60 本年支出合計 25 724.60
用事業基金彌補收支差額 10   結余分配 26  
上年結轉和結余 11   其中:提取職工福利基金 27  
其中:項目支出結轉和結余 12   轉入事業基金 28  
  13   年末結轉和結余 29  
  14   其中:項目支出結轉和結余 30  
  15     31  
合計 16 724.60 合計 32 724.60
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。      
2.本表含政府性基金預算財政撥款。          
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。      

 

 

 

 

 

收入決算批復表

                    財決批復02表
單位:廣寧縣人民政府辦公室             金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位 上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 724.60 724.60          
201 一般公共服務支出 692.83 692.83          
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 614.39 614.39          
2010301 行政運行 500.58 500.58          
2010307 法制建設 1.00 1.00          
2010308 信訪事務 112.81 112.81          
20199 其他一般公共服務支出 78.44 78.44          
2019999 其他一般公共服務支出 78.44 78.44          
208 社會保障和就業支出 2.94 2.94          
20808 撫恤 2.94 2.94          
2080801 死亡撫恤 2.94 2.94          
210 醫療衛生與計劃生育支出 13.85 13.85          
21005 醫療保障 13.85 13.85          
2100501 行政單位醫療 13.85 13.85          
221 住房保障支出 14.98 14.98          
22102 住房改革支出 14.98 14.98          
2210201 住房公積金 14.98 14.98          
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。            
2.本表含政府性基金預算財政撥款。              
3.本表批復到項級科目。              
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。            

 

 

 

 

支出決算批復表

                  財決批復03表
單位:廣寧縣人民政府辦公室           金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 724.60 610.79 113.81      
201 一般公共服務支出 692.83 579.02 113.81      
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 614.39 500.58 113.81      
2010301 行政運行 500.58 500.58        
2010307 法制建設 1.00   1.00      
2010308 信訪事務 112.81   112.81      
20199 其他一般公共服務支出 78.44 78.44        
2019999 其他一般公共服務支出 78.44 78.44        
208 社會保障和就業支出 2.94 2.94        
20808 撫恤 2.94 2.94        
2080801 死亡撫恤 2.94 2.94        
210 醫療衛生與計劃生育支出 13.85 13.85        
21005 醫療保障 13.85 13.85        
2100501 行政單位醫療 13.85 13.85        
221 住房保障支出 14.98 14.98        
22102 住房改革支出 14.98 14.98        
2210201 住房公積金 14.98 14.98        
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。          
2.本表含政府性基金預算財政撥款。            
3.本表批復到項級科目。            
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。          

 

 

 

 

公共預算財政撥款收入支出決算批復表

                              財決批復04表
單位:廣寧縣人民政府辦公室                       金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 上年結轉和結余     本年收入     本年支出     年末結轉和結余    
合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計       724.60 610.79 113.81 724.60 610.79 113.81      
201 一般公共服務支出       692.83 579.02 113.81 692.83 579.02 113.81      
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務       614.39 500.58 113.81 614.39 500.58 113.81      
2010301 行政運行       500.58 500.58 113.81 500.58 500.58 113.81      
2010307 法制建設       1.00   1.00 1.00   1.00      
2010308 信訪事務       112.81   112.81 112.81   112.81      
20199 其他一般公共服務支出       78.44 78.44   78.44 78.44        
2019999 其他一般公共服務支出       78.44 78.44   78.44 78.44        
208 社會保障和就業支出       2.94 2.94   2.94 2.94        
20808 撫恤       2.94 2.94   2.94 2.94        
2080801 死亡撫恤       2.94 2.94   2.94 2.94        
210 醫療衛生與計劃生育支出       13.85 13.85   13.85 13.85        
21005 醫療保障       13.85 13.85   13.85 13.85        
2100501 行政單位醫療       13.85 13.85   13.85 13.85        
221 住房保障支出       14.98 14.98   14.98 14.98        
22102 住房改革支出       14.98 14.98   14.98 14.98        
2210201 住房公積金       14.98 14.98   14.98 14.98        
注:1.本表依據《公共預算財政撥款收入支出決算表》進行批復。                    
2.本表批復到項級科目。                        
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。                      

 

 

 

“三公經費”財政撥款支出決算表

          財決批復06表
單位名稱:廣寧縣人民政府辦公室         單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
68.94 0.00 60.32 17.93 42.39 8.62
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金 額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及 人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。

 

 

 

2014年縣府辦公室決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

縣府辦公室共有6個內設機構,列入決算編制的下屬單位有:縣法制局、縣信訪局、縣政府金融工作局。主要職能:1、負責縣人民政府和縣人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發以縣人民政府和縣人民政府辦公室名義發布的文件;負責縣人民政府重大活動的組織安排。2、起草《政府工作報告》。3、組織開展調查研究,為縣人民政府領導同志提供決策參考。4、協助縣人民政府領導同志處理需由縣人民政府組織處理的突發事件和重大事故,協調、督促相關應急管理工作。5、組織辦理人大代表議案、建議及政協提案。6、檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署和縣人民政府領導同志重要批示的貫徹執行情況。7、收集報市人民政府、縣人民政府領導同志參閱的信息資料,協調新聞單位報道縣人民政府重大工作措施和重要政務活動。

(二)人員構成情況

縣府辦公室總編制40人,其中行政編制34人,事業編制6人。實有行政人員36人,事業人員3人,臨聘人員4人,退休人員18人。

(三)決算年度的主要工作任務

1、檢查督促縣政府工作部署并組織有關實施工作,各項決議、決定、重要工作部署和縣領導批示的貫徹執行情況,各類會議、活動的組織安排,各類文件、人大議案、政協提案的辦理,辦理縣府辦領導和市府辦交辦的工作。2、加強人防知識的宣傳和結建政策的落實,組織指揮建設,加大執法檢查力度。3、采取有效措施,解決行政復議、行政應訴工作,繼續加強行政執法監督工作;4、處理群眾來信來訪的及調處工作,跟蹤督辦省、市交辦的信訪要案。

二、收入決算說明

2014年收入決算724.6萬元,其中:財政撥款收入724.6萬元,其他收入0.00萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算724.6萬元,其中:財政撥款支出724.6萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出610.79萬元,占84.3%,其中:工資福利支出290.76萬元,對個人和家庭的補助134.93萬元,商品和服務支出113.07萬元,其他資本性支出等支出72.03萬元;項目支出113.81萬元,占15.7%,主要支出項目有:法制建設1.0萬元,信訪事務112.81萬元。

 

 

 

 

2014年項目支出情況說明

 

    2014年財政撥款安排的項目支出共113.81萬元,具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)決算支出113.81萬元,比上年決算減少156.91萬元,主要原因是:去年增加了人防易地建設費。主要支出項目有:(1)、法制建設:“兩法銜接”工作經費1.0萬元;(2)、信訪事務:〈1〉信訪(維穩中心)工作經費55.56萬元;〈2〉開通全縣視頻接訪系統項目工程資金56.74萬元;〈3〉視頻系統接訪租賃費0.51萬元。

 

 

 

 

2014年“三公經費”財政撥款支出決算說明

 

2014年“三公經費”財政撥款支出共68.94萬元,具體情況如下:

1.今年我辦沒有領導干部因公出國(境),沒有產生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費支出60.32萬元,主要包括:(1)今年新購置公務用車一臺,主要作縣領導調配公務用車,購置支出17.93萬元,(2)公務車11輛,全年運行費支出42.39萬元,平均每輛3.85萬元。

3.公務接待費支出8.62萬元,主要用于與各職能部門的業務溝通、因工作需要而發生的工作餐費開支。

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